Планирование · Прогноз · Сценарии · Консолидация

Одна модель для всего бизнес-планирования — от бюджета до спроса

Plan-k заменяет разрозненные таблицы единой живой моделью: вы управляете несколькими драйверами, а система мгновенно пересчитывает выручку, маржу, запасы и денежный поток по всем товарам, периодам и сценариям. Быстро как Excel — надёжно как корпоративная система.

Рабочая модель Plan-k: грид ввода и мгновенного пересчёта
125 млн
строк исходных данных свёрнуто в модель за ~3 минуты
< 0,01 c
пересчёт зависимых показателей при правке ячейки
1 модель
вместо десятков несведённых книг Excel
100%
аудит: кто, когда и что изменил

Почему это важно

Планирование в таблицах не масштабируется вместе с бизнесом

Знакомая боль

  • Модель расползлась на десятки листов, формулы «поехали», кто-то затёр ячейку — итог не сходится.
  • «План» и «Факт» — две почти одинаковые книги, которые вручную держат в синхроне.
  • Свести продажи по сотням позиций и регионам — это макросы, сводные и надежда на лучшее.
  • Прогноз на год вперёд — копирование формул и ручная протяжка.
  • Нет единой версии правды: у финансов, продаж и цепочки поставок свои цифры.

Как работает Plan-k

Вы описываете логику один раз — например «Выручка = Объём × Цена» — и система применяет её сразу ко всем товарам, месяцам и сценариям, автоматически пересчитывая всё зависимое.

Ценность: логика живёт в показателе, а не размазана по тысячам ячеек, — модель не рассыпается при изменениях и спокойно держит сотни тысяч ячеек.

Итоги по иерархиям, версии-сценарии и прогноз — встроены, а не собираются вручную. Одна согласованная модель для финансов, продаж и операций.

Что вы получаете

Четыре причины перейти на управляемую модель

Скорость решений

«Что если» проверяется за секунды: правите драйвер — видите эффект на прибыль, кэш и запасы по всей модели мгновенно.

🎯

Точность и доверие

Итоги всегда согласованы с деталями, проценты считаются корректно, встроенные проверки данных ловят ошибку до отчётности.

🔮

Прогноз с обоснованием

Спрос строится по истории и драйверам (промо, цена), с оценкой точности — решения опираются на цифры, а не на интуицию.

🤝

Командная работа

Роли и права по срезам, согласование планов, аудит и совместное редактирование — процесс, а не переписка по почте.

Рабочее пространство

Грид уровня Excel — без лагов и без хаоса

Привычная работа с ячейками, выделением, копированием и вставкой — но за таблицей стоит настоящая модель. Данные приходят срезами из движка, поэтому интерфейс остаётся мгновенным даже на больших объёмах.

Практический пример. Финансовый аналитик меняет план продаж смартфонов в Q2 — выручка, себестоимость, валовая прибыль и EBITDA пересчитываются сразу по продукту, категории и холдингу, и в разрезе «План / Факт / Прогноз».

Ценность: меньше ручной работы и ошибок «затёртой ячейки»; аналитик тратит время на решения, а не на пересчёт таблиц.
Управленческий P&L холдинга в Plan-k

Прогнозирование спроса

Прогноз, которому можно доверять

Отдельное рабочее место планировщика: цель, история, драйверы (промо, цена, погода), восстановление спроса при дефиците и проверка точности до применения. Никаких «процентов наугад» — эффект факторов выучивается из ваших данных.

  • Автоподбор метода и сравнение точности всех методов (лучший — с отметкой 🏆)
  • Доверительный интервал «от–до» — для уровня сервиса и рисков кассы
  • Спрос ≠ продажи: восстановление истинного спроса там, где товара не было на полке
Подробнее о прогнозе →
Рабочее пространство «Прогноз»

Анализ и дашборды

От сводных цифр — к причине за секунды

Анализ отклонений «План/Факт» с разбивкой по периодам, сводные таблицы с drill-down и теплокартой, дашборды с KPI и сравнением версий. Видно не только что произошло, но и где и почему.

Практический пример. Руководитель видит, что маржа просела; два клика — и понятно: конкретная категория в конкретном месяце, из-за роста себестоимости, а не скидок.

Ценность: управленческие решения на основе фактов, а не ощущений; быстрый разбор отклонений на регулярных встречах.
Анализ отклонений и сводные таблицы

Решения по функциональным блокам

Для кого и какая бизнес-ценность

Спрос, промо, запасы, производство, финансы, персонал и выручка — в одной связанной модели. Меняете драйвер в одном блоке — эффект пересчитывается по всей цепочке.

🔮

Планирование спроса

Прогноз по истории и драйверам, восстановление спроса при дефиците, оценка точности до применения.

Подробнее →
🏷️

Промо-планирование

Эффект промо выучивается из данных; консенсус слоями с прозрачным вкладом каждой активности.

Подробнее →
📦

Пополнение и запасы

Страховой запас, точка заказа, покрытие и флаги дефицита — заказ от реального спроса.

Подробнее →
🔗

S&OP

Сверка сверху/снизу, консенсус спроса и поставок, аллокация дефицита, версии план/факт/прогноз.

Подробнее →
🏭

Производство и мощности

Спрос → выпуск → BOM → мощности → дефицит; распределение выпуска между площадками.

Подробнее →
💼

FP&A и консолидация

Драйверный P&L, скользящий прогноз, консолидация группы, рабочий капитал и сценарии.

Подробнее →
👥

Персонал и ФОТ

Штат по отделам и грейдам, полная стоимость сотрудника, сценарии найма и текучести.

Подробнее →
📈

Выручка и юнит-экономика

Чистая выручка, экономика на единицу, контрибуционная маржа, консолидация маркетплейса.

Подробнее →
Все решения →

Решения по отраслям

Планирование на языке вашей индустрии

Одни и те же возможности складываются в отраслевой контур — с примерами из реальных проектов.

🛒

Ритейл, CPG и QSR

Спрос, промо, пополнение, свежая розница, S&OP и права по каналам.

Открыть →
🏭

Производство и дистрибуция

Спрос → выпуск → BOM → мощности, кооперация, себестоимость.

Открыть →
💊

Фарма и здоровье

Себестоимость, сценарии, план-факт продаж, дебиторка и HR.

Открыть →
🏦

Финансы и страхование

Консолидация, страховой контур, согласование и авторасчёт.

Открыть →
📡

Телеком

Сквозной контур планирования, региональная сезонность, импортозамещение.

Открыть →
⛏️

Тяжёлая промышленность и ТЭК

Консолидация, мощности, себестоимость и капзатраты.

Открыть →
Все отрасли →

Опыт реальных проектов

За платформой — команда, участвовавшая в десятках проектов IBP и S&OP

От анализа спроса и прогноза — до планирования поставок, производственной выполнимости, расчёта финансового результата и контроля исполнения.

Черкизово Ростелеком Nestlé Estée Lauder HOFF ЕВРАЗ Cotton Club Cordiant

«Переход от “рисования чисел” к управляемой модели: вы задаёте бизнес-логику один раз — платформа держит согласованность, скорость и историю за вас.» — принцип, на котором построен Plan-k

Корпоративная готовность

Готово к работе команды, а не одного аналитика

🔒 Права по срезам (RLS)

Региональный менеджер правит только свой регион, контролёр видит всё на чтение — на одном дашборде каждый видит своё.

✅ Согласование планов

Маршрут «черновик → согласовано → заблокировано»: закрытый период не изменят задним числом, согласующий видит, что поменялось.

🧾 Аудит и совместная работа

Все действия в журнале; правки видны коллегам в реальном времени; у каждого — своё изолированное пространство.

Покажем на ваших данных

За одну сессию соберём демо-модель под ваш контур планирования и покажем эффект «до → после» на реальном сценарии.