BI Consult Desktop Logo BI Consult Mobile Logo
  • Russian BI Исследование российских bi
  • Перейти на Fine BI
  • Контакты
  • +7 812 334-08-01
    +7 499 608-13-06
  • Отправить сообщение
  • Главная
  • Продукты Эксперт-BI
    • Дистрибуция
    • Розничная торговля
    • Производство
    • Операторы связи
    • Страхование
    • Банки
    • Лизинг
    • Логистика
    • Нефтегазовый сектор
    • Медицина
    • Сеть ресторанов
    • E-Commerce
    • Сельское хозяйство
    • Энергетика
    • FMCG
    • Девелоперы
    • Маркетплейсы
    • Пищевая промышленность
    • Фармацевтика
    • Построение Data Platform
    • Цифровая трансформация
    • Управление по KPI
    • Финансы
    • Продажи
    • Склад
    • HR
    • Маркетинг
    • Внутренний аудит
    • Категорийный менеджмент
    • S&OP и FP&A
    • Геоаналитика
    • Цепочки поставок (SCM)
    • AutoML
    • Process Mining
    • IBP
    • ИТ (CIO)
    • Закупки
  • Платформы
    • Системы бизнес-анализа (BI)
    • Интегрированное бизнес-планирование (IBP)
    • Хранилища данных (DWH / Lakehouse)
    • Каталоги данных (Data Catalog)
    • Системы ETL и ELT
    • AI / Исскуственный интеллект
    • Шина данных (ESB)
    • Система управления мастер-данными (MDM)
    • Семантический слой
  • Услуги
    • Переход на отечественные BI и DWH системы
    • Консалтинг
    • Пилотный проект
    • Обучение и сертификация
    • Бесплатное обучение
    • Поддержка
    • Технические задания
    • Сбор требований для проекта внедрения BI-системы
    • CI/CD для DWH
    • Аудит BI приложений и DWH
    • Выделенная команда
    • Настойка и поддержка баз данных
    • Разработка BI Стратегии
    • Styleguide для BI-системы
    • Как выбрать BI-систему
  • Курсы
    • Учебный курс Информационная грамотность (Data Literacy)
    • Учебный курс для бизнес-аналитиков
    • Учебный курс для системных аналитиков
    • Учебный курс по Data Governance
    • Учебный курс Как стать CDO
    • Учебный курс Современная архитектура хранилища данных
    • Учебный курс по Fine BI
    • Учебный курс по FineReport
    • Учебный курс по DWH
    • Учебный курс по Data Science (ML, AI)
    • Учебный курс по PostgreSQL
    • Учебный курс по Greenplum
    • Учебный курс по Apache Airflow и NiFi
    • Учебный курс по Open-source BI
    • Учебный курс по ClickHouse
    • Учебный курс по DataLens
    • Учебный курс по Loginom
    • Учебный курс по Modus BI и ETL
    • Учебный курс по Visiology
    • Учебный курс по dbt (Data Build Tool)
  • Компания
    • Руководство
    • Новости
    • Клиенты
    • Карьера
    • Скачать
    • Контакты

Отраслевые решения

  • Дистрибуция
  • Розничная торговля
  • Производство
  • Операторы связи
  • Банки
  • Страхование
  • Фармацевтика
  • Нефтегазовый сектор
  • Лизинг
  • Логистика
  • Медицина
  • Сеть ресторанов
  • Сельское хозяйство и агрохолдинги
  • Энергетика
  • E-Commerce
  • FMCG
  • Пищевая промышленность
  • Селлеры на маркетплейсах
  • Строительные компании и девелоперы

Функциональные решения

  • Управление по KPI
  • Финансы
  • Продажи
  • Склад
  • Категорийный менеджмент
  • HR
  • Маркетинг
  • Внутренний аудит
  • Геоаналитика, аналитика на географической карте
  • Цепочка поставок (SCM)
  • S&OP и FP&A
  • Разработка стратегии цифровой трансформации
  • Process Mining
  • Интегрированное планирование (IBP)
  • Закупки
  • ИТ (CIO)
  • Построение хранилища данных
  • Создание Data Lake и Data Engineering
Главная » Решения Эксперт-BI на российских BI-платформах » Эксперт-BI для розничной торговли (сетей магазинов) » IBP в сети розничной торговли » IBP для Коммерческого блока в сети розничных магазинов - Формирование согласованного плана продаж по SKU, категориям, магазинам и каналам с горизонтом от нескольких месяцев до года

IBP для Коммерческого блока в сети розничных магазинов - Формирование согласованного плана продаж по SKU, категориям, магазинам и каналам с горизонтом от нескольких месяцев до года

IBP в розничной торговле представляет собой организованный цикл совместной подготовки, согласования и контроля плана продаж, который охватывает SKU-уровень, ассортиментные категории, географическую сеть магазинов и каналы продаж. Цель данной главы - показать, как выстроить эффективный процесс интеграции планирования продаж, маркетинга, закупок и финансов на горизонте от нескольких месяцев до года, обеспечив единое согласование между всеми участниками бизнеса, минимизируя дефицит и избыточные запасы, улучшая осуществление промо-активностей и финансовые результаты.

IBP в коммерческом блоке требует перехода от параллельных планов отдельных функций к единому, согласованному плану, который отражает стратегические цели сети, сезонность, промо-поведение потребителей и ограничения supply chain. В рамках методологии рекомендуется формировать процесс с четко определенными ролями, данными, календарями и политиками принятия решений, а также выстроить цикл обмена информацией между маркетингом, продажами, закупками, логистикой и финансовой службой. Такой подход позволяет не только прогнозировать спрос на уровне SKU и категорий, но и вырабатывать корректирующие действия на уровне магазинов и каналов, что особенно критично в условиях многоканальности и динамичного спроса.

 

Краткое содержание главы

  • Определение целей и рамок IBP для коммерческого блока в розничной сети: горизонты, уровни детализации и требования к согласованию.
  • Процессный цикл IBP: фазы подготовки, согласования и контроля исполнения, роли участников и принципы управляемых сценариев.
  • Архитектура данных и информационные потоки: мастер-данные, календарь планирования, источники данных и интеграции между системами.
  • Организационные изменения и управление переходом: роли, методики внедрения, KPI и управление изменениями.
  • Методы сценарного моделирования и управление рисками: промо-планирование, акции, сезонность и стресс-тесты.
  • Методы мониторинга, KPI и непрерывное улучшение: как измерять качество планирования и как использовать результаты для корректировок.

     

Введение и цели IBP в рознице

IBP в коммерческом блоке розничной сети - это не просто агрегирование прогнозов продаж. Это системно выстроенный процесс, который обеспечивает единое видение спроса, эффективности промо-акций, доступности товаров в магазинах и финансовых результатов во временном горизонте от нескольких месяцев до года. Основная идея состоит в том, чтобы превратить разрозненные планы отдельных функций в согласованный план, который учитывает ограничения запасов и логистики, стратегические цели компании и ожидания клиентов.

 

Ключевые цели IBP для розницы:

  • обеспечить единое представление спроса по SKU, категории и каналу;
  • согласовать планы маркетинга и продаж с запасами и финансовыми ограничениями;
  • повысить точность прогнозирования спроса на уровне конкретных магазинов и каналов;
  • минимизировать дефицит и избыточные запасы, улучшить оборачиваемость капитала;
  • обеспечить оперативную управляемость в отношении промо-акций, ценовой политики и ассортимента;
  • внедрить управляемые сценарии для оценки рисков и возможностей, связанных с внешними факторами и внутренними инициатива.

Реализация IBP в рознице требует управляемого взаимодействия между различными плательщиками ответственности и дисциплины в работе с данными: единые принципы календаря планирования, единая справочная модель SKU/категория/магазин/канал, прозрачные процедуры согласования и четкая система метрических показателей. В рамках методологии для коммерческого блока важным является не только создание точного прогноза, но и обеспечение прозрачности решений на каждом уровне планирования - от глобальных стратегий до локальных действий в конкретном магазине.

 

Архитектура процесса и информационных потоков

IBP строится на четком разделении ролей, календарей и данные, проходящие через цепочку планирования. Архитектура процесса включает три основных слоя: планирование спроса, планирование предложения и финансовое планирование, которые взаимодействуют через единый цикл согласования и утверждения. В рамках методологии акцент делают на организационную конструкцию, процессные протоколы и управляемые сценарии, которые позволяют быстро адаптироваться к изменениям рыночной конъюнктуры и промо-активностям.

 

Основные элементы архитектуры:

  • календарь планирования: rolling horizon с фиксированными точками пересмотра, гармонизированными к бюджетному циклу и промо-поездкам;
  • иерархия данных: SKU-категория-магазин-канал, поддерживаемая единым справочником атрибутов товара и магазина (attributes), с учётом локальных особенностей сети;
  • источники данных: POS-данные, данные по запасам, ценам, промо-планы, маркетинговые бюджеты, финансовые показатели, данные о поставках и логистике;
  • информационные потоки: от «источников» данных к центральной аналитической среде, затем к плановым модулям и, наконец, к системам исполнения (ERP/МСИ);
  • принципы интеграции: постоянная синхронизация данных, обработка задержек, управление версиями планов, аудит изменений, безопасное хранение данных;
  • управление качеством данных: профили калибровки, правила очистки, обработка пропусков и аномалий, контроль полноты и согласованности.

Технически в розничной сети целесообразно применять гибкую архитектуру, которая может сочетать локальные базы данных магазинов с централизацией в корпоративном дата-центре или облачном хранилище. Такая конфигурация облегчает агрегацию данных на уровне категорий и всей сети, оптимизирует согласование и ускоряет цикл обновления планов. Важным элементом является наличие единого справочника и процессов мастер-данных, чтобы избежать расхождений между различными системами (POS, WMS, ERP, BI), которые могут привести к неверному плану на уровне магазина.

Таблица: типовые источники данных и их роль в IBP

Источник данных Роль в IBP Частота обновления Примечания
POS-данные Базовая развёртка спроса по SKU/категории Реальное/ежедневно Требует чистки от аномалий, сезонных эффектов
Данные запасов Оценка доступности товара, риск дефицита Ежедневно Включает данные по запасам на складе и в магазине
Промо-данные Влияние акций на спрос и маржинальность По промо-месячно Нужно связывать с планированием цен и ассортимента
Финансовые показатели Финансовая выверка планов Еженемесячно Бюджетные ограничители и цели EBITDA/GMROI
Логистика и поставки Оценка ограничений и времени цикла снабжения Еженедельно Включает sklad-o-обоснование и транспорты

Эти источники данных должны быть связаны через единый процесс подготовки и согласования, включая контроли качества и процедуры дозволенной аппроксимации, чтобы избежать разрыва между прогнозом спроса и реальными поставками. В рамках методологии методическое внимание уделяется не только техническим деталям интеграции, но и организационным механизмам контроля и принятию решений на каждом цикле IBP.

 

Процессы формирования согласованного плана

Формирование согласованного плана включает последовательность фаз, которые переходят от анализа текущего состояния к принятию решения и запуску исполнения. Этот процесс должен быть повторяемым, управляемым и допускающим сценарное моделирование. В рамках методологии следует выделить следующие фазы:

  • Подготовка и выравнивание данных: обеспечение полноты и качества данных, привязка календарей и единых атрибутов для SKU/категорий/магазинов/каналов. Формирование первоначальной базы для анализа и моделирования.
  • Прогнозирование спроса на уровне SKU и категории: использование статистических моделей и экспертной оценки для формирования базового прогноза, корректируемого промо-планами, сезонными эффектами и ценовыми изменениями.
  • Прогнозирование предложения: выверка запасов, логистических ограничений, возможностей пополнения, доступности товаров на уровне магазина; определение запасов обслуживания и целевых уровней сервиса.
  • Финансовое согласование: выравнивание прогноза продаж с финансовыми ограничениями и целями, формирование бюджетов и сценариев рентабельности.
  • Сценарное моделирование и ревизия планов: создание нескольких сценариев, включая базовый, оптимистичный и стрессовый, для оценки влияния промо-планов, ценовых стратегий и рыночной динамики.
  • Консенсус и утверждение плана: регулярные встречи руководителей функций для обсуждения различий между планами, принятие решений и формализация финального согласованного плана.
  • Мониторинг исполнения и корректировки: отслеживание фактических показателей, отклонений от плана и запуск корректирующих действий в рамках следующего цикла.

Практическая реализация этих фаз требует строгих процедур: единый набор форматов отчетов, общедоступные шаблоны планирования, регламентированные сроки подготовки материалов и регламенты сценарного анализа. Важной частью является выработка согласных правил по учету Promotions и Pricing в рамках IBP и сохранение гибкости для быстрой адаптации к локальным условиям магазинов и каналов.

Стратегия по управлению горизонтом заключается в использовании rolling horizon: обновления на ежеквартальной или ежемесячной основе с пересмотром тактических решений на уровне магазинов и категорий. Это обеспечивает непрерывность планирования и возможность быстрой коррекции без потери целостности всей цепочки планов.

 

Роли, ответственность и организационные изменения

Эффективная реализация IBP требует ясной структуры ролей и ответственности, а также управляемого процесса внедрения изменений. В розничной торговле выделяют следующие ключевые роли:

  • Владелец IBP проекта (IBP Owner): отвечает за общий дизайн процесса, соблюдение регламентов, координацию участников и достижение целей.
  • Руководитель коммерческого блока: обеспечивает стратегическое обоснование планов и согласование финансовых ограничений.
  • Специалисты по планированию спроса (Demand Planners): занимаются прогнозированием на уровне SKU/категории и формированием сценариев.
  • Специалисты по планированию запасов и логистике (Supply Planners): анализируют возможности поставок, ограничений складирования и доставки, баланс запасов.
  • Финансовый контролер (Finance): устанавливает бюджетные рамки, согласование финансовых метрик, оценку рентабельности и капиталовложений.
  • Менеджеры по маркетингу и продажам (Marketing & Sales): формируют промо-планы, ценовую политику и стратегии ассортимента.
  • Владельцы данных и архитектуры (Data & Architecture): отвечают за мастер-данные, качество данных и интеграции между системами.
  • Руководители регионов/магазинов: предоставляют локальные данные, отслеживают исполнение и участвуют в консенсусных встречах.

Как правило, внедрение IBP предполагает создание временной роли IBP-координатора или IBP-менеджера в рамках коммерческого блока, который обеспечивает синхронное участие всех функций и координацию действий между локальными магазинами, регионами и центральным офисом. В рамках организационных изменений важно обеспечить:

  • четкий регламент встреч, форматы материалов и критерии принятия решений;
  • единый набор KPI и служебной политики мотивации, сопоставимый с целями IBP;
  • программы обучения и внедрения, направленные на понимание взаимосвязей между спросом, запасами и финансами;
  • механизм управления изменениями, включая коммуникации, минимизацию сопротивления и поддержку пользователей.

Изменения должны сопровождаться пилотными проектами, для которых заранее определяют критерии успеха, план обучения сотрудников и расписание внедрения. Важно не перегружать организацию лишними ролями; ключевые функции должны быть интегрированы в существующие структуры компании, а новые роли - обеспечивать координацию и качество данных.

 

Управление данными и мастер-данные

Базовой основой IBP служат корректные данные и унифицированные мастер-данные. В рамках методологии рекомендуется предусмотреть следующие практики:

  • единая модель данных: SKU/категория/магазин/канал с атрибутами, необходимыми для планирования, включая сезонность, кешбэк-приоритеты, промо-слоты, доступность товара;
  • календарь планирования: согласованный календарь с шагами на горизонте, датами выпуска планов и сроками рассмотрения;
  • мастер-данные: единый справочник товаров, магазинная сеть, каналы продаж, единицы измерения и ценовые политики;
  • качество данных: контроль полноты, корректности и согласованности; автоматические проверки на пропуски, дубликаты, противоречивые значения;
  • интеграции: механизмы извлечения данных из POS, WMS, ERP, BI систем; управление задержками и консолидация для централизованных расчетов; отслеживание истории изменений;
  • управляемые версии: хранение версий прогнозов и планов, возможность отката к предыдущим версиям, аудит изменений.

Таблица: данные и их роли в IBP

Компонент данных Назначение Примеры атрибутов Важные практики
SKU Точечный прогноз по товару артикул, товарная группа, бренд, размер упреждать сезонность, связывать с промо-слотами
Категория Контекст спроса и маркетинга категория, подкатегория, сегментация учитывать ассортиментные стратегии
Магазин Локальная доступность и спрос регион, локация, формат магазина привязать к логистическим ограничениям
Канал Разделение каналов продаж онлайн, офлайн, мобильное приложение различать промо-доступ и ценообразование

Управление данными требует не только технических решений, но и организационных процедур: назначение ответственных за качество данных, регламенты обработки пропусков и аномалий, а также регулярные проверки на соответствие между прогнозами и фактическими данными. В рамках методологии особое внимание уделяется формированию единой семантики и согласованию источников данных, чтобы избежать расхождений между центральной моделью и локальными планами магазинов.

 

Инструменты, методики и внедрение

В рамках методологии для коммерческого блока применяются подходы, ориентированные на повторяемость процессов, прозрачность и управляемость изменениями. Внедрение IBP следует проводить поэтапно, с использованием практик, которые минимизируют риск срыва сроков и повышения сопротивления пользователей.

 

Ключевые методики:

  • сценарное моделирование: базовый, оптимистичный и стрессовый сценарии, учитывающие промо-планы, сезонность и влияние внешних факторов;
  • управление промо-акциями в контексте IBP: синхронизация планирования спроса и промо-акций с запасами и финансовыми ограничителями; создание «промо-карты» на горизонте;
  • бюджетирование и финансовая согласованность: привязка прогноза к бюджетам, контроль маржинальности и доступности финансовых средств;
  • гранулярность планирования: баланс между уровнем детализации (SKU-level) и управляемостью (категории/регион/канал);
  • управление изменениями: план коммуникаций, обучение пользователей, поддержка изменений в рабочих процессах;
  • инструменты визуализации и отчетности: единые дашборды для руководителей функций, прозрачные различия между планами и фактическими результатами.

Подход к внедрению характеризуется фазами пилота, расширения и масштабирования. На первом этапе выбираются несколько промо-или каналов, где применяется пилот IBP, затем оцениваются результаты и вносятся коррективы. После успешного пилота расширение на всю сеть с учетом региональных особенностей и локальных партий оборудования. Важной частью является выстраивание управляемого процесса обучения и поддержки пользователей на протяжении всего цикла внедрения.

 

Пример сценарного анализа (без кода):

  • Базовый сценарий: сохранение текущей структуры промо-акций и ценовых стратегий; прогнозируемый спрос в рамках прошлых паттернов.
  • Оптимистичный сценарий: усиление промо-акций в рамках доступного бюджета, рост спроса на ключевых SKU и в определенных регионах.
  • Стрессовый сценарий: снижение спроса в отдельных каналах и регионах, осложнения в поставках, необходимость перераспределения запасов.
    Эти сценарии позволяют проверить устойчивость плана и определить корректировки по ассортименту, логистике и финансам.

     

Глобальные принципы внедрения IBP включают:

  • единый регламент и формат материалов для консенсусных встреч;
  • прозрачность принятия решений и версионирование планов;
  • связь планирования с исполнением: оперативная коррекция запасов и доступности товара в магазинах;
  • устойчивое обучение пользователей и развитие компетенций в области анализа и планирования.

     

KPI, риски и непрерывное улучшение

Эффективность IBP измеряется через сочетание показателей планирования и исполнения. Ключевые KPI для коммерческого блока:

  • Forecast Accuracy (FA) и Bias: точность прогнозов на уровне SKU/категории и регионов; периодическая коррекция методов моделирования;
  • Планирование запасов и сервис-уровень: внутренняя доступность товара в магазинах, дефицит и переполнение запасов;
  • GMROI и маржинальность по каналам: финансовая эффективность планов по продажам и операторским расходам;
  • Рентабельность промо-акций: рост продаж в период акции, чистая прибыль после учёта затрат;
  • Операционная выправка цикла IBP: соблюдение сроков подготовки и согласования планов, качество консенсусных решений;
  • Уровень удовлетворенности стейкхолдеров: вовлеченность, принятие решений, прозрачность процессов;
  • Риск-управление: способность адаптироваться к внешним изменениям, минимизация потерь при неожиданных сценариях.

Управление рисками в IBP включает стресс-тесты и сценарии «что если», которые позволяют предвидеть влияние на сеть магазинов, цепочку поставок, финансовые результаты и обслуживание клиентов. Критически важно постоянно обучать команду методам прогнозирования, анализу данных и принятию решений, а также интегрировать уроки из каждого цикла в последующие планы.

Постоянное улучшение строится на ретроспективах по окончании цикла: какие элементы процесса сработали, какие требуют доработки, какие данные были полезны, а какие - нет; какие организационные изменения принесли наибольший эффект; какие инструменты необходимо усовершенствовать. В результате формируется платформа знаний, которая повышает качество планирования в будущем и обеспечивает устойчивое развитие бизнеса.

 

Key takeaways

  • IBP в рознице обеспечивает единое согласование спроса, промо-акций, запасов и финансов на горизонте от месяцев до года.
  • Успешная реализация требует четкой архитектуры данных, единых календарей и регламентов, а также прозрачной организационной структуры.
  • Важны сценарное моделирование, управление промо-акциями и связь между планами и исполнением.
  • Критически важны качество мастер-данных, интеграции и управление изменениями в организации.
  • KPI должны сочетать точность прогнозов, доступность товара, финансовую эффективность и удовлетворенность стейкхолдеров.
  • Постоянное улучшение достигается через анализ, обучение и внедрение извлечённых уроков в следующий цикл IBP.
  • Внедрение лучше начинать с пилотного проекта, затем масштабировать сеть по регионам и каналам.

     

FAQ

  1. Что такое IBP в контексте розничной торговли?

IBP (Integrated Business Planning) в рознице - это единый цикл планирования, объединяющий прогноз спроса, план запасов, промо-поддержку и финансовые цели, чтобы достичь согласованности между коммерческими и операционными подразделениями сети магазинов на горизонте от нескольких месяцев до года.

 

  1. Какие ключевые шаги в процессе IBP?

Ключевые шаги включают подготовку данных, прогнозирование спроса, планирование запасов и поставок, финансовое согласование, сценарное моделирование, консенсус и утверждение плана, а затем мониторинг исполнения и коррекции в рамках следующего цикла.

 

  1. Какую роль играет мастер-данные в IBP?

Мастер-данные обеспечивают единое понимание SKU, категорий, магазинов и каналов; качество и согласованность данных критически влияют на точность прогнозов и корректность планирования. Управление мастер-данными снижает риск ошибок и расхождений между системами.

 

  1. Какие основные роли задействованы в IBP для коммерческого блока?

Ключевые роли включают IBP Owner, руководителей коммерческого блока, планировщиков спроса и запасов, финансового контролера, специалистов по маркетингу и продажам, владельцев данных и архитектуры, а также представителей магазинов и регионов.

 

  1. Какие методы сценарного моделирования полезны в IBP?

Полезны базовый, оптимистичный и стрессовый сценарии, учитывающие промо-акции, сезонность, ценовую политику и внешние факторы. Сценарии позволяют оценить влияние изменений и подготовиться к рискам.

 

  1. Как внедрять IBP без риска для операционной деятельности?

Необходимо начать с пилотного проекта в ограниченной части сети, определить набор KPI, выстроить регламенты и материалы для консенсусного цикла, обучить пользователей и затем масштабировать на всю сеть.

 

  1. Какие показатели используют для оценки эффективности IBP?

FA и Bias прогнозов, сервис-уровень и наличие товара в магазинах, GMROI, рентабельность промо-акций, соблюдение сроков планирования и удовлетворенность стейкхолдеров.

 

  1. Как обеспечить согласование между каналами продаж и логистикой?

Необходимо выстроить единый цикл коммуникаций, где план спроса учитывает ограничения по запасам, логистическим возможностям и бюджетам, а консенсусная встреча формализует решения и ответственных за исполнение.

 

  1. Какие риски часто возникают при внедрении IBP в рознице?

Неадекватная качество данных, несогласованные календарные циклы, недостаточная вовлеченность участников, слабая интеграция между системами и отсутствие четких регламентов по принятию решений.

 

  1. Какой путь внедрения оптимален для крупных розничных сетей?

Оптимальный путь - пилот в нескольких регионах или сетях каналов, затем поэтапное масштабирование с формализацией процессов, обучением и созданием устойчивой инфраструктуры данных и управления изменениями.

← Предыдущая статья
IBP для топ-менеджмента в сети розничных магазинов - Обеспечение дисциплины исполнения планов и прозрачности отклонений между функциями
Следующая статья →
IBP для Коммерческого блока в сети розничных магазинов - Совмещение top-down целей по выручке с bottom-up прогнозами спроса

Решения

Анализировать ФинансыУвеличивайте ПродажиОптимальный Склад и ЛогистикаМаркетинговые Метрики

Клиенты
  • КАМИ – компания-лидер по поставкам тяжёлых станков в России, занимающаяся продажей и обслуживанием оборудования для обработки металла и дерева, изготовления мебели и не только. На сегодняшний день в компании работают более 1300 человек, запущено 10 обучающих центров, в продаже более 7000 единиц техники. 

  • «Лента» – первая по величине сеть гипермаркетов и четвертая среди крупнейших розничных сетей страны. Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге.

    «Лента» управляет 249 гипермаркетами в 88 городах России и 131 супермаркетом в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах с общей торговой площадью около 1 494 тыс. кв. м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Лента» составляет около 5 500 кв.м, средняя площадь супермаркета – 800 кв.м. Компания оперирует двенадцатью распределительными центрами. Штат компании – около 50, 5 тыс. человек.

  • Компания ООО "Комус" - один из лидеров российского рынка оптовых продаж офисных товаров и техники. Компания поставляет широкий ассортимент продукции - от канцелярских принадлежностей до компьютерной техники и офисной мебели.

  • Группа компаний «Галакс» ведет свою деятельность с 2005 года, являясь в те годы дистрибьютором известных международных марок в ряде крупнейших торговых сетей России в сегменте аудио и видео аксессуаров. Активно работая в этом направлении и приобретая ценный опыт, начали создавать собственные торговые марки «GAL» и «VIXTER»

  • Решения
    • Дистрибуция
    • Розничная торговля
    • Производство
    • Операторы связи
    • Страхование
    • Банки
    • Лизинг
    • Логистика
    • Нефтегазовый сектор
    • Медицина
    • Сеть ресторанов
    • E-Commerce
    • Энергетика
    • Фармацевтика
  • Услуги
    • Переход на отечественные BI и DWH
    • Консалтинг
    • Пилотный проект
    • Обучение и сертификация
    • Бесплатное обучение
    • Техническая поддержка
    • Технические задания
    • Сбор требований для проекта внедрения BI-системы
    • CI/CD для DWH
    • Аудит BI приложений
    • Выделенная команда
    • Настойка и поддержка баз данных
    • Разработка BI Стратегии
    • Styleguide для BI-системы
    • Как выбрать BI-систему
  • Платформы
    • FineBI
    • FineReport
    • FineDataLink
    • Коннекторы данных из 1С в BI
    • Airflow + NiFi
    • Visiology
    • Luxms BI
    • Modus BI
    • PIX BI
    • Arenadata
    • ClickHouse
    • Greenplum
    • Postgres Professional
    • Open-source BI: Superset/Metabase
    • Loginom
    • Yandex.DataLens
    • AI / Исскуственный интеллект
    • Optimacros
    • Шины данных
  • Курсы
    • Учебный курс Информационная грамотность
    • Учебный курс для бизнес-аналитиков
    • Учебный курс для системных аналитиков
    • Учебный курс по Data Governance
    • Учебный курс Как стать CDO
    • Учебный курс Современная архитектура хранилища данных
    • Учебный курс по Fine BI
    • Учебный курс по FineReport
    • Учебный курс по DWH
    • Учебный курс по Data Science (ML, AI)
    • Учебный курс по PostgreSQL
    • Учебный курс по Apache Airflow и NiFi
    • Учебный курс по Open-source BI
    • Учебный курс по ClickHouse
    • Учебный курс по DataLens
    • Учебный курс по Loginom
    • Учебный курс по Modus BI и ETL
    • Учебный курс по Visiology
    • Учебный курс по dbt
  • Функциональные решения
    • Создание Data Lake
    • Цифровая трансформация
    • Управление по KPI
    • Финансы
    • Продажи
    • Склад
    • HR
    • Маркетинг
    • Внутренний аудит
    • Категорийный менеджмент
    • S&OP и прогнозная аналитика
    • Геоаналитика
    • Цепочки поставок (SCM)
    • AutoML
    • Process Mining
    • Сквозная аналитика
  • Компания
    • О нас
    • Руководство
    • Новости
    • Клиенты
    • Скачать
    • Контакты
    • Политика конфиденциальности
RutubeVkontakteLinkedInYouTube
ООО "Би Ай Консалт",
ИНН: 7811437757,
ОГРН: 1097847154184
199178, Россия,
Санкт-Петербург,
6-ая линия В.О., Д. 63, 4 этаж
Тел: +7 (812) 334-08-01
Тел: +7 (499) 608-13-06
E-mail: info@biconsult.ru

 

 

 

 

 

×

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookies и политикой конфиденциальности.